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Manual de Operação ERP Financeiro – Parâmetros de Títulos a Pagar

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Manual de Operação ERP Financeiro – Parâmetros de Títulos a Pagar

Sumário

MANFATMOB01V1
Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
ERP Web Financeiro/
Contas a Pagar
Parâmetros de Títulos a
Pagar
JAN 2024 FINWEBPAG07V1
MANFATMOB01V1
Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
FINWEBPAG07V1
ERP Web Financeiro/Contas a Pagar – Parâmetros de Títulos a Pagar
Índice
2
Objetivo 3
Parâmetros de Títulos a Pagar 4
MANFATMOB01V1
Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
3
ERP Web Financeiro/
Contas a Pagar – Parâmetros
de Títulos a Pagar
Objetivo
Este manual tem por objetivo auxiliar na definição de parâmetros de contas a
pagar.
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Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
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ERP Web Financeiro/Contas a Pagar – Parâmetros de Títulos a Pagar
4
Parâmetros de Títulos a Pagar

Para realizar as alterações, selecione Editar (Imagem 9).
Imagem 9 – Editar
Imagem 10 – Salvar
10
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Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
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ERP Web Financeiro/Contas a Pagar – Parâmetros de Títulos a Pagar
Finalizando todas as etapas, a parametrização de títulos a pagar foi finalizada
com sucesso.
11

Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite “Parâmetros de Títulos a Pagar”
e selecione o resultado correspondente.
Imagem 1 – Menu Superior
Imagem 2 – Barra de pesquisa
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Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
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ERP Web Financeiro/Contas a Pagar – Parâmetros de Títulos a Pagar

Na aba Operacional (Imagem 3) serão definidas algumas informações
para tipos de ajuste na baixa, tipo de ajuste no CNB e antecipação.
Imagem 3 – Operacional
5
Tipo de Ajuste na Baixa
Multa
Mora
Desconto
Tipo de Ajuste no CNAB
Acréscimo
Desconto
Antecipação Automática
Tipo de Baixa.
Tipo de Baixa para Transferência Eletrônica
Crédito em Conta
DOC
TED
Retorno CNAB
Tipo de Crédito Bancário para Estorno
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Para realizar as alterações, clique em Editar (Imagem 4) no inferior da
tela.
Dados Adicionais
Utiliza Habilitação de Título
Utiliza Padrão Habilitado
Utiliza Autorização de Despesa
Utiliza Nota de Devolução
Exibe Cálculo de Ajustes no Título
Dados para Geração Financeira – Sangria
Série
Fornecedor
Tipo de Operação
Tipo de Conta
Imagem 4 – Editar
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Imagem 5 – Salvar
7

Clique em Salvar (Imagem 5) para finalizar as alterações.

Selecione a aba Intervalo de Datas (Imagem 6) para definir o intervalo de
datas para o filtro das telas.
Imagem 6 – Intervalo de Datas
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Clique em Editar (Imagem 7) para realizar as alterações e salve as
alterações para finalizar o procedimento.
Intervalo de Datas no Filtro de Baixa;
Intervalo de Datas no Filtro de Títulos a Baixar e Enviar (CNAB);
Intervalo de Datas no Lançamento de Contas.
Em cada intervalo de tela devem estar apresentadas duas lacunas para
parametrização:
Quantidade de Dias Anteriores à Data de Processamento;
Quantidade de Dias Posteriores à Data de Processamento.
Imagem 7 – Editar
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Inclusão de Contas a Pagar
Controla Inclusão
Caso selecione sim, defina o Grupo de Operadores na lacuna lateral.
Liberar Contas
Liberar Contas
Controla Data de Processamento
Controla Data de Processamento
Caso selecione sim, defina o Grupo de Operadores na lacuna lateral.
Controla Prorrogação de Vencimento
Controla Prorrogação de Vencimento
Caso selecione sim, defina o Grupo de Operadores na lacuna lateral.
Controla Exclusão de Baixa (Pagamento)
Grupo de Operadores Exclusão de Baixa
Controla Cancelamento de Remessa de Boletos (Pagamento)
Controla Cancelando de Remessa
Caso selecione sim, defina o Grupo de Operadores na lacuna indicada.

Selecione a aba Grupo de Operadores (Imagem 8), para definir
parâmetros referentes ao bloqueio ou à liberação de ações dos
operadores.
Imagem 8 – Grupo de Operadores
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Clique em Salvar (Imagem 10) ao finalizar a configuração.

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25 de fevereiro de 2026

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