Manual de Operação ERP Documentos Fiscais – Parametrização de Imposto e Cadastro de Encargo
Sumário
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Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
ERP Web Documentos
Fiscais
Parametrização de
Imposto e Cadastro de
Encargo
DEZ 2023 DOCWEB01V1
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Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
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Documentos Fiscais – Parametrização de Imposto e Cadastro de Encargo
Índice
2
Objetivo 3
Parametrização de Impostos 4
Cadastro de Encargos 9
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Documentos Fiscais –
Parametrização de Imposto e
Cadastro de Encargo
Objetivo
Esse manual tem por objetivo realizar o cadastro e a parametrização de
impostos e de encargos. Esses procedimentos são necessários para entrada e
saída de documentos fiscais.
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Parametrização de Impostos
Clique em Salvar (Imagem 27) no canto inferior direito.
Imagem 27 – Salvar
Repita a operação para todos os encargos que deseja fazer o cadastro.
Completando esses processos, foram feitas as parametrizações de impostos e
cadastros de encargos.
Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.
Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite “Imposto” e selecione o resultado
correspondente.
Imagem 1 – Menu Superior
Imagem 2 – Barra de pesquisa
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ATENÇÃO: não delete nem altere os cadastros de impostos, pois essas
informações estão vinculados a uma outra tela. Isso poderá trazer problemas
posteriormente.
Clique no imposto que deseja fazer a parametrização para verificar as
informações que constam neste imposto.
Para fins de exemplificação, neste manual será utilizado o ICMS.
A tela de listagem (Imagem 3) apresentará todos os impostos já
cadastrados dentro do sistema.
Imagem 3 – Tela de Listagem
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Sigla;
Órgão Arrecadador;
Tratamento;
Utiliza UF de origem;
Utilizada UF de destino;
Utiliza Faixa de Valores;
Utiliza Valor por Quantidade;
Utiliza Município;
Utiliza Parcela a Deduzir;
Utiliza 1º Redução de Base de Cálculo;
Imposto Recuperável;
Consiste Impostos na Entrada;
Imposto Desonerado;
Contabiliza Imposto Adicional;
Utiliza Valor de Nota Fiscal;
Utiliza Range Por Embalagem;
Consiste Parametrização Fiscal;
Preenche Imposto na Entrada;
Confira todas as informações disponíveis para preenchimento na tela
(Imagem 4):
Imagem 4 – Tela
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Para fazer qualquer alteração clique em editar (Imagem 5) na parte
inferior da tela.
Utiliza Alíquota por Tipo de Operação;
Considera Valor Mensal para Base de Cálculo;
Imposto para Subst. Tributária;
Imposto para Carga Tributária;
Imposto para Regime Normal;
Considera Valor do IMposto no Cálculo de Substituição Tributária;
Apuração do Imposto Por;
Realiza Pré-Validação do Sped Fiscal;
Atualiza Conta Contábil dos Itens do Imposto;
Vincula NF Fora do Período do Mapa de Apuração;
Apura Imposto no Regime Normal para Empresa Optante pelo Simples Nacional;
Modalidade BC ICMS;
Modalidade BC ICMS ST;
Utiliza o Próprio Valor do Imposto na sua base de Cálculo.
ATENÇÃO: Consiste Impostos na Entrada e Preenche Imposto na Entrada é
necessário estar com a opção “sim” selecionada para aparecer nas entradas de NFs.
Imagem 5 – Editar
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Em seguida, selecione a aba Contabilização (Imagem 7).
Nesta aba será preenchida a contabilização para este imposto.
Ao realizar as alterações devidas, clique em Salvar (Imagem 6).
Imagem 6 – Salvar
Imagem 7 – Contabilização
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Caso deseje alterar as informações, basta clicar em Editar (Imagem 9) na
parte inferior da tela.
O preenchimento pode ser feito nas opções (Imagem 8):
Padrão;
Pessoa Jurídica;
Pessoa Física;
Inscrição Jurídica;
Outros.
Imagem 8 – Opções
Imagem 9 – Editar
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Feito as alterações, selecione Salvar (Imagem 11) no canto inferior
direito.
Preencha as informações desejadas na tela de fichamento (Imagem 10):
Tipo de Contabilização;
A Recuperar (Ativo);
Sobre Vendas (Despesas);
A Recolher (Passivo);
Despesa Tributária.
Imagem 10 – Tela de Fichamento
Imagem 11 – Salvar
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Selecione a sub-aba Encargo (Imagem 13).
Selecione a aba Base de Cálculo (Imagem 12).
Essa aba tem por finalidade adicionar encargos e impostos que vão
acrescer ou descontar na base de cálculo do ICMS.
Imagem 12 – Base de Cálculo
Imagem 13 – Encargo
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Preencha na tela de fichamento (Imagem 15):
Código;
Tratamento.
Selecione Adicionar (Imagem 14).
Imagem 14 – Adicionar
Imagem 15 – Tela de Fichamento
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Selecione a sub-aba Outros Impostos (Imagem 17).
Selecione Salvar (Imagem 16).
Imagem 16 – Salvar
Imagem 17 – Outros Impostos
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Selecione Adicionar (Imagem 19).
Você pode fazer a alteração pelas opções (Imagem 18): Padrão ou Outros
Impostos por Tipo de Operação.
No exemplo utilizado neste manual, será utilizado o modo padrão.
Imagem 18 – Opções
Imagem 19 – Adicionar
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Selecione Salvar (Imagem 21) no inferior da tela.
Preencha no fichamento (Imagem 20):
Código;
CST;
Código Fiscal;
CFOP;
Tratamento.
Imagem 20 – Fichamento
Imagem 21 – Salvar
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Repita a parametrização para todos os impostos que serão utilizados na sua
empresa.
Concluindo o procedimento, selecione Voltar (Imagem 22) na parte
inferior esquerda.
Imagem 22 – Voltar
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Cadastro de Encargos
Selecione o menu superior (Imagem 23) esquerdo, indicado pelos três
risquinhos horizontais.
Imagem 23 – Menu Superior
Na barra de pesquisa (Imagem 24) digite “Encargo” e selecione o resultado
correspondente.
Imagem 24 – Barra de Pesquisa
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Preencha na tela de fichamento (Imagem 26)
Código;
Nome;
Tratamento;
Encargo para NF Eletrônica.
Clique em Adicionar (Imagem 25) na parte inferior da tela.
Imagem 25 – Adicionar
Imagem 26 – Tela de Fichamento
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