Manual de Operação TecFood – Operador Logístico
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MANUAL
OPL
MAR 2025 MANOPL01V1
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Conteúdo
1º Etapa: Ocorre após a Aprovação/Desaprovação das Solicitações de Compras das Unidades . . 3
2º Etapa: Realizar o cálculo da necessidade de compras do OPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3ª Etapa: Alteração dos Pedidos OL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4ª Etapa: Saídas do Operador Logístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5ª Etapa: Aprovação do Lançamento de Saída . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6º Etapa Geração da Remessa de Saída . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7ª Etapa: Lançamentos / Entrada de Transferência do Operador Logístico na Unidade . . 19
8ª Etapa: Devolução do Operador Logístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
9ª Etapa: Aprovação de Saída: Devolução do Operador Logístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
10ª Etapa: Entradas das Devoluções do Operador LogísticO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
11ª Etapa: Aprovação do Lançamento de Entradas das Devoluções do Operador Logístico . . 28
12ª Geração de Movimentação do Estoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Instruções para a saída de solicitações com preço unitário zerado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
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1º ETAPA: OCORRE APÓS A APROVAÇÃO/DESAPROVAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES
DE COMPRAS DAS UNIDADES
- Acesse a tela Alteração Automática da Solicitação de Compras através da plataforma Tecfood
Web. - Na janela de filtro disponibilizada, preencha os campos Unidade Solicitante e Data de entrega com
as informações das unidades.
Figura 1
Observação: os pedidos precisam estar com o status de desaprovado antes de trocarem o
status para OPL. Após realizar a alteração do status de ED para OL, o pedido de compra deve
ser aprovado novamente na tela Aprovação/Desaprovação do Pedido de Compras. - Selecione a ação Aplicar Filtro para prosseguir.
- Na tela apresentada, selecione a coluna Status e clique no botão Ações localizado no canto inferior
direito da tela.
Figura 2 - Clique no status OL (Entrega via OL).
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Figura 3
Observação: nas próximas gerações não será necessário realizar o procedimento novamente.
2º ETAPA: REALIZAR O CÁLCULO DA NECESSIDADE DE COMPRAS DO OPL
Delphi > Consolidação > Solicitação > Cálculo da Necessidade de Compras do OPL
Atenção:
- Os produtos devem estar ativos no OL;
- Sempre deve-se usar produtos da árvore original;
- A periodicidade deve estar cadastrada para a unidade OL;
- O calendário de compras deve estar calculado para a unidade OL.
- Acesse a tela Cálculo da Necessidade de Compras do Operador Logístico.
Figura 4 - Na janela de filtro Cálculo da Necessidade de Compras do Operador Logístico, preencha:
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- Operador Logístico: selecione a unidade OPL;
- Dt. Entrega Inicial e Dt. Entrega Final: insira a data de entrega na unidade;
- Produto Inicial e Produto Final: preencha com o nível original;
- Priorizar embalagens que possuem disponibilidade no estoque do OL: ao selecionar
esse campo, é ativada a priorização dos cadastros de produtos preferenciais, marcas e
particularidades; - Considerar previsão de consumo para a realização da consolidação: gera a solicitação do
OL baseado na previsão de consumo da unidade. Abastece o CD antes da consolidação final.
Figura 5
Observação: é necessário consolidar o pedido 2x: uma referente ao abastecimento do CD e a
outra referente ao abastecimento da unidade.
- Após preencher todos os campos de filtro, selecione o ícone Somar para calcular a necessidade do
OPL.
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Figura 6
Tela de Consolidação do Operador Logístico - Na tela estarão disponíveis as embalagens que se deseja utilizar para a distribuição.
Figura 7
6 - Tenha atenção com os botões disponíveis e suas respectivas funções:
- O botão gera as solicitações OL.
Figura 8 - O botão de somatório carrega a quantidade em estoque de cada produto a ser consolidado.
Figura 9 - O botão tem a função de incluir produtos na consolidação.
Figura 10 - Observe as informações registradas para prosseguir com a consolidação:
– Est. Utilizado: Quantidade de produto em estoque;
– Filial Consolidada: Apresenta as unidades que serão atendidas com os produtos;
– Entrega: Entrega no CD.
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Figura 11
Figura 12
- Após selecionar o botão de consolidação, o pedido deverá ser aprovado na tela de Aprovação/Desaprovação
da Solicitação de Compras.
Figura 13 - Cotação dos Pedidos do Operador Logístico (processo de compras normal da cotação à conclusão
da AF).
Figura 14
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Apuração / Efetivação
Figura 15
Conclusão da AF
Figura 16 - Após a conclusão das AFs, é necessário seguir com o recebimento das mercadorias.
- O lançamento de entrada das notas fiscais ocorre normalmente na tela de lançamento de entrada,
logado na Unidade OPL.
Observação: O produto de relacionamento deve ser de nível OL.
Lançamento de Entrada na Unidade OPL
Figura 17 - Após as entradas das notas fiscais, siga com o lançamento do pedido do operador logístico para
gerar a Saída. - Na tela de Lançamento de Pedidos OL, é necessário importar os pedidos. Nesta tela é possível
corrigir, incluir e excluir os produtos da solicitação do OPL ou criar um pedido manual.
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Delphi > Consolidação > Solicitação > Lançamento de Pedidos – O.L
Figura 18 - O filtro pode ser utilizado para filtrar lançamentos anteriores.
Figura 19 - Selecione o ícone Importar Pedido.
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Figura 20 - No filtro, selecione o período de entrega dos produtos a serem lançados.
Figura 21 - Após aplicar o filtro, selecione a unidade desejada. Em seguida, clique na guia Produtos.
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Figura 22
Incluir Produto na Solicitação
Figura 23
Figura 24
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Excluir Produto da Solicitação
Figura 25
3ª ETAPA: ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS OL
Alteração de Embalagem
- Selecione o produto na tela, em seguida clique no botão Alteração Automática de Pedidos OL no
superior da tela.
Figura 26 - O sistema irá somar a quantidade total do produto a ser entregue no código alterado.
Figura 27
Alterar Quantidade - Para alterar a quantidade de produto, basta selecionar a coluna Qtde..
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Figura 28 - Para alterar o tipo de entrega do produto para entrega direta, selecione o produto e clique no botão
indicado.
Figura 29 - Também está disponível um botão para casos de cancelamento da entrega.
Figura 30
4ª ETAPA: SAÍDAS DO OPERADOR LOGÍSTICO
Saídas do Operador Logístico
Delphi> Saída > Saídas do Operador Logístico
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Figura 31
- Acesse a tela e preencha os campos Operador Logístico e Data de Entrega no grid para visualizar
as Unidades que têm AFs para entregas no dia indicado.
Figura 32 - Na aba Formulário, ficam registrados os produtos que deverão ser entregues por este OL no dia
indicado.
- O grid superior informa o produto da AF da Filial e o grid inferior informa o produto do
OL correspondente ao produto da AF e também os produtos relacionados a este (que foram
cadastrados na tela de Conversão de Produtos de Estoque). - Também é informada a quantidade existente no estoque do OL de cada um de seus produtos.
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Figura 33
- Após verificar todos os produtos, faça a saída clicando no botão Gerar Documento.
Figura 34 - Após isso, é feita a saída de estoque e gerado o documento de saída. Para isso, é solicitado o
registro do tipo de operação que será feita e a data de saída da nota. - A tela disponibiliza um acompanhamento de status que indica se o pedido (AF) da filial foi atendido.
Figura 35
Observação: Para o pedido entrar na unidade, é necessário acessar a tela de aprovação dos
lançamentos, tanto de entrada quanto de saída.
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5ª ETAPA: APROVAÇÃO DO LANÇAMENTO DE SAÍDA
Figura 36 - Preencher o filtro de acordo com as informações solicitadas:
- Filial Centralizadora;
- Inicial;
- Final;
- Tipo Operação.
Figura 37
- Confirme a aplicação para prosseguir.
- Após a aplicação do filtro, preencha os campos:
- Emissão: complete com a data de emissão;
17 - N° NF: Insira o número de NF.
- Em seguida, confirme a aprovação no botão localizado no superior da janela.
Figura 38
Observação: É necessário marcar o checkbox localizado na primeira coluna do grid antes de
confirmar a operação.
6º ETAPA GERAÇÃO DA REMESSA DE SAÍDA - Acesse o sistema Tecfood Web e localize a tela Espelho de Notas Fiscais.
Figura 39 - No filtro da tela de espelho de notas fiscais, selecione:
- Entrada/Saída: Insira o tipo de lançamento;
- Modelo de Espelho da Nota Fiscal.
- Clique em Aplicar Filtro para prosseguir.
Figura 40 - Na tela disponibilizada, selecione as notas desejadas para a geração do espelho através do checkbox
e, em seguida, clique em Gerar Relatório.
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Figura 41 - Após clicar em Gerar Relatório, o sistema abrirá uma tela contendo os PDFs do espelho de notas.
Figura 42
7ª ETAPA: LANÇAMENTOS / ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA DO OPERADOR
LOGÍSTICO NA UNIDADE - Após a geração da saída do Operador Logístico (OL) e a chegada da mercadoria à unidade,
é necessário registrar a entrada dos produtos por meio da tela Entradas de Transferências do
Operador Logístico.
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Figura 43 - Informe os seguintes campos na janela disponibilizada:
- Unidade Operador Logístico;
- Data de Entrega.
- O sistema identifica automaticamente todas as saídas realizadas pelo Operador Logístico (OL) no
dia indicado e para a unidade em processamento. - Para registrar a entrada na unidade, clique no botão Confirmar.
- O sistema solicitará a definição do Tipo de Operação de Entrada, que, por padrão, será Transferência,
além da Data da Operação.
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Figura 44 - Após a confirmação, esse lançamento poderá ser visualizado na tela Lançamento de Notas Fiscais
de Entrada.
8ª ETAPA: DEVOLUÇÃO DO OPERADOR LOGÍSTICO
Caso seja necessário realizar uma devolução relacionada a um pedido entregue, siga as etapas abaixo: - Acesse a tela Entradas das Transferências do Operador Logístico e registre o pedido recebido.
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Figura 45 - Acesse a tela Devoluções das Transferências do Operador Logístico.
- Preencha o filtro conforme necessário:
- Selecione a Nota Fiscal referente ao pedido a ser devolvido (total ou parcialmente).
- No segundo grid, informe na coluna “Qt. Devolvida” a quantidade de produto recusada.
- No campo “Motivo da Devolução”, selecione a justificativa correspondente.
- Clique em “Gerar Devolução”.
- Após gerar a devolução, informe o Tipo de Operação correspondente.
- Confirme a operação para registrar a devolução no sistema.
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Figura 46
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Figura 47 - Após a confirmação da devolução, selecione a opção “Gerar NF”. O sistema processará a devolução
e gerará a respectiva Nota Fiscal.
Figura 48 - Após a geração da NF, prossiga com a etapa de aprovação do lançamento de saída.
9ª ETAPA: APROVAÇÃO DE SAÍDA: DEVOLUÇÃO DO OPERADOR LOGÍSTICO
Caminho: Delphi > Saída > Aprovação Lançamento de Saída
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Figura 49 - Preencha o filtro conforme as informações solicitadas nos campos:
- Filial Centralizadora: Indique a unidade que está realizando a devolução.
- Destinatário/Remetente: Selecione a filial OPL.
- Data de Saída: Informe as datas de saída do produto da unidade.
- Tipo Operação: Selecione a operação 31.
Figura 50
- Após localizar o pedido, preencha os campos:
- Emissão: Informe a data de emissão da Nota Fiscal.
25 - Nº NF: Insira o número da Nota Fiscal gerada.
Figura 51
- Após selecionar os campos obrigatórios, selecione o checkbox correspondente ao pedido e clique
na opção Confirmar Operação para concluir o processo.
Figura 52
10ª ETAPA: ENTRADAS DAS DEVOLUÇÕES DO OPERADOR LOGÍSTICO
A unidade OPL deve acessar a tela Entradas das Devoluções do Operador Logístico e registrar a
entrada da devolução do produto. - Preencha os campos destacados, selecione a nota que deve ser devolvida e confirme a operação.
Caminho: Delphi > Entrada > Entradas das Devoluções do Operador Logístico
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Figura 53 - No campo Filial, escolha a unidade que realizou a devolução.
- No campo Operador Logístico, selecione o OPL responsável por receber a devolução.
- Após preencher os campos, clique no botão de Aprovação para finalizar o processo.
Figura 54 - Na janela disponibilizada, informe o tipo de operação no campo correspondente e clique em
Confirmar.
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Figura 55
11ª ETAPA: APROVAÇÃO DO LANÇAMENTO DE ENTRADAS DAS DEVOLUÇÕES
DO OPERADOR LOGÍSTICO
Caminho: Delphi > Entrada > Aprovação Lançamentos de Entrada
Figura 56 - Preencha o filtro de aprovação com as informações solicitadas nos campos:
- Data de Entrada: Selecione as datas de entrada do lançamento devolvido.
28 - Tipo Operação: OP 31.
- Confirme a aplicação para prosseguir.
Figura 57 - Selecione o pedido através da checkbox indicada e clique em Aprovar Lançamento para finalizar.
Figura 58
12ª GERAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE - Após realizar a aprovação, é possível visualizar a movimentação de estoque através do seguinte
caminho:
- Caminho: Delphi > Relatório > Movimentação de Estoque.
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Figura 59
Observação: Os relatórios de movimentação de estoque na unidade OPL devem ser gerados
com os códigos de nível OPL para que a visualização fique disponível.
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Figura 60
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Figura 61
INSTRUÇÕES PARA A SAÍDA DE SOLICITAÇÕES COM PREÇO UNITÁRIO ZERADO
- Sempre que for gerar a saída de uma solicitação e o produto estiver com o preço unitário zerado,
verifique se todos os cadastros necessários foram realizados para que a operação seja possível.
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Figura 62 - Cadastros obrigatórios para a saída do produto:
- Relacionamento de Produto – A busca deve ser feita no nível da árvore original.
– Caminho: Consolidação > Relacionamento de Produto.
Figura 63
33 - Conversão para unidade de estoque – A busca ocorre no nível do produto OPL, e o fator de
conversão deve ser sempre 1.
– Caminho: Consolidação > Conversão para unidade de estoque.
Figura 64 - Embalagens utilizadas para compra – Certifique-se de que estão devidamente cadastradas.
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Figura 65 - Parametrização para suprimentos – Certifique-se de que estão devidamente parametrizadas.
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Figura 66
Caso algum desses itens esteja incompleto ou incorreto, a saída da solicitação pode não ser
processada corretamente.
- Relatórios para verificação:
- Deve-se utilizar os relatórios para verificar se existe o produto em estoque:
– Relatório de Posição de Estoque – A busca deve ser feita no nível do produto OPL.
– Relatório de Movimentação de Estoque – O produto deve ser buscado tanto na árvore
OPL quanto na árvore original.
Para identificar o número da nota de lançamento, altere o parâmetro “Exibe”.
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Figura 67
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